北京市朝阳区青少年指导服务中心2026年预算
北京市朝阳区青少年指导服务中心
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
北京市朝阳区青少年指导服务中心一个公益一类事业单位。主要负责指导和推动全区团组织开展青少年志愿服务活动,组织青少年志愿者参与服务区域中心工作。负责全区青少年社会组织的培育、引导和服务工作。负责驻区高校团组织的联系工作。协调推动全区未成年人保护和预防青少年违法犯罪相关工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.青少年志愿服务工作
一是持续加强区青年志愿者协会机制化建设。定期召开理事会、会员大会等,促进会员单位学习交流,整合协会青少年志愿服务资源,助推区青年志愿者协会制度化发展,充分整合协会青少年志愿服务资源,引导协会会员深入参与“五宜”朝阳建设。二是深化青少年志愿服务品牌建设。持续开展“蓝立方”“朝阳群众小河长”等团属青年志愿服务品牌项目,围绕国际交流、生态环保、卫生医疗等领域,支持各青年志愿服务组织共同打造品牌项目,不断扩大青年志愿服务的影响力。三是加强区级青年志愿文化宣讲团建设。发挥区级青年志愿文化宣讲团作用,做好培训指导,不断提升先进志愿服务典型的宣讲水平,同时不断吸纳优秀青年志愿服务典型加入,定期组织宣讲活动,宣传推广志愿服务文化,形成浓厚的志愿服务氛围。
2.青少年权益维护工作
一是做深做实困境青少年精准帮扶工作。持续搭建“高校专业理论指导、多元社会资源融入、一线社工组织提供专业服务、街乡个性化服务”的枢纽型帮扶平台,压实“区、街乡、社区(村)”三级帮扶网络责任。二是充分整合青少年法治自护教育资源。联合区内委办局、志愿服务组织等,梳理青少年法治自护宣传教育课程,形成菜单式课程体系,广泛开展青少年法治自护教育活动。三是聚焦未成年人司法社会工作专业化建设。依托“阳光地带”实体阵地的功能优势,统筹推进未成年人司法社会工作,通过“朝阳区未成年人司法社工”认证,夯实行业专业基础,提升司法社工专业水平。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算295万元,比2025年年初预算数319.06万元减少24.07万元,下降7.54%,主要原因是按照坚决落实过紧日子要求,厉行节约,严控一般性支出。其中:本年财政拨款收入295万元,比2025年年初预算数319.06万元减少24.07万元;本年其他资金收入0万元,与2025年持平;单位结转结余资金0万元,比与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算246.7万元,占总支出预算83.63%,比2025年年初预算数270.77万元减少24.07万元,下降8.89%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求,厉行节约,严控一般性支出。
(二)项目支出。项目支出预算48.3万元,与2025年持平。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区青少年指导服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算0.06万元,比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.003万元,下降5%,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。其中:
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.06万元,主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0万元,包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区青少年指导服务中心政府采购预算总额0.3万元。其中:政府采购货物预算0.3万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区青少年指导服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底,本部门共有车辆0台;单位价值100万元以上的设备0台。
十一、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表